内审人员进阶之道:内部审计操作实务与案例解析

内审人员进阶之道:内部审计操作实务与案例解析

作者:牛恺

出版社:人民邮电

出版年:2018年3月

ISBN:9787115478764

所属分类:经济金融

书刊介绍

《内审人员进阶之道:内部审计操作实务与案例解析》内容简介

内部审计是“审计家族”中重要的一员,其作用及重要性程度不亚于外部审计。作为内部审计人员,不仅需要掌握基础知识,熟悉审计业务,还需要有正确的思维方式、强大的心态及良好的沟通能力,这样才能更好地为企业的管理把好脉,找到企业经营管理中存在的风险,促进企业更加健康、有序、高效的发展。
本书作者具有十多年内部审计从业经验,涉及酒店、电子制造、电力、林业、造纸、房地产等多个行业。本书主要包含三部分内容,第一部分结合理论与实践,从内审人员的思维模式、心态出发,结合内审工作的总体框架,论述了一个内审人员应如何成长与发展;第二部分从宏观到微观,精选七大审计业务模块,辅之以案例解析,帮助读者举一反三,掌握并提升业务技能;第三部分是对全文重要内容的提炼和总结。
本书适合内部审计从业者、企业管理者、决策制定者及对企业内部审计感兴趣的读者阅读。
牛恺,毕业于南京审计大学审计学专业;国际注册内部审计师、注册会计师、注册税务师、中级会计师;从事审计工作超过10年,目前就职于某大型国企,曾就职于民企、外企,涉及酒店、电子制造、电力、林业、造纸、房地产等多个行业,审计经验丰富。

作品目录

内容提要
前言
第一部分
内审初窥
第一章:内审之我见
第一节
内审究竟是什么
第二节
目前国内企业内审的现状
第二章:内审人员的自我修炼
第一节
内审人应该具备怎样的基本素质
第二节
内审人应该具备怎样的思维
第三节
路漫漫其修远兮
第三章:新手上路
第一节
新人如何才能快速地融入团队
第二节
如何快速上手
第三节
通用审计流程简析
第四节
工作底稿
第二部分
实务操作
第四章:实务操作的总体思路
第一节
通用步骤介绍
第二节
问题的基本内在形式
第五章:财务管理审计
第一节
进场前的准备
第二节
具体审计实施
第三节
本章总结
第四节
财务管理审计的总体思路
第六章:采购管理审计
第一节
进场前的准备
第二节
具体审计实施
第三节
本章总结
第四节
采购管理审计的总体思路
第七章:销售管理审计
第一节
进场前的准备
第二节
具体审计实施
第三节
本章总结
第四节
销售管理审计的总体思路
第八章:仓库管理审计
第一节
进场前的准备
第二节
具体审计实施
第三节
本章总结
第四节
仓库管理审计的总体思路
第九章:人事管理审计
第一节
进场前的准备
第二节
具体审计实施
第三节
本章总结
第四节
人事管理审计的总体思路
第十章:行政管理审计
第一节
进场前的准备
第二节
具体审计实施
第三节
本章总结
第四节
行政管理审计的总体思路
第十一章:舞弊审计
第一节
舞弊如何产生及常见领域
第二节
如何开展舞弊审计
第三节
舞弊审计的困境
第四节
本章总结
第五节
舞弊审计的总体思路
第三部分
结语
一、合法性
二、合规性
三、合理性
四、效率性及效益性

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