审计学(第三版)

审计学(第三版)

作者:朱荣恩 主编

出版社:高等教育出版社

出版年:2008-12-01

评分:5分

ISBN:7040252481

所属分类:商业管理

书刊介绍

审计学(第三版) 目录

**章 审计的基本概念
**节 审计的产生和发展
第二节 审计、鉴证与认证
第三节 审计分类
第四节 审计机构及其人员
第二章 审计目标与审计过程
**节 审计目标
第二节 审计过程
第三章 审计证据与审计工作底稿
**节 审计证据
第二节 审计工作底稿
第四章 重要性与审计风险
**节 重要性
第二节 审计风险
第五章 内部控制孕测试
**节 内部控制概述
第二节 内部控制的了解与描述
第三节 内部控制测试
第四节 管理建议书
第六章 审计抽样
**节 审计抽样概述
第二节 控制测试中的审计抽样
第三节 实质性程序中的审计抽样
第七章 信息技术对审计过程的影响
**节 信息技术环境下的内部控制
第二节 信息技术对审计过程的影响
第三节 不同的信息技术环境中的审计问题
第四节 信息技术环境下其他审计问题
第八章 收入循环审计
**节 收入循环审计概述
第二节 收入循环内部控制测试
第三节 收入循环实质性程序
第九章 支出循环审计
**节 支出循环审计概述
第二节 支出循环内部控制测试
第三节 支出循环实质性程序
第十章 存货和固定资产循环审计
**节 存货和固定资产循环审计概述
第二节 存货和固定资产循环内部控制测试
第三节 存货和固定资产循环实质性程序
第十一章 筹资和投资循环审计
**节 筹资和投资循环审计概述
第二节 筹资和投资循环内部控制测试
第三节 筹资和投资循环实质性程序
第十二章 货币资金业务审计
**节 货币资金业务审计概述
第二节 货币资金业务内部控制测试
第三节 货币资金实质性程序
第十三章 其他需关注项目的审计
**节 关联方及其交易审计
第二节 持续经营假设审计
第三节 期后事项审计
第四节 或有事项审计
第五节 会计政策变更、会计估计变更和前期差错更正审计
第十四章 编制审计报告前的工作和审计报告
**节 编制审计报告前的工作
第二节 审计报告概述
第三节 标准审计报告、非标准审计报告及对特殊目的业务的审计报告
第十五章 其他鉴证业务
**节 验资
第二节 财务报表审阅
第三节 预测性财务信息审核
第四节 内部控制审核
第十六章 注册会计师执业准则体系
**节 注册会计师执业准则建设
第二节 鉴证业务准则与相关服务准则
第三节 质量控制准则
第十七章 注册会计师职业道德与法律责任
**节 伦理道德和职业道德
第二节 中国的注册会计师职业道德及其发展展望
第三节 注册会计师法律责任
第四节 中国各项法律对注册会计师法律责任的规范
第五节 注册会计师职业界如何防范法律诉讼
第十八章 内部审计
**节 内部审计概述
第二节 内部审计准则
第三节 经营审计
第四节 管理审计
第十九章 政府审计
**节 政府审计概述
第二节 财政收支审计
第三节 财务收支审计
第四节 专项审计
参考文献

审计学(第三版) 内容简介

本书是在《审计学》(第二版)基础上修订而成。本书内容以注册会计师审计为主,介绍审计的基本概念、审计目标与审计过程、审计证据与审计工作底稿、重要性与审计风险、内部控制及测试、审计抽样、信息技术对审计过程的影响、收入循环审计、支出循环审计、存货和固定资产循环审计、筹资和投资循环审计、货币资金业务审计、其他需关注项目的审计、编制审计报告前的工作和审计报告、其他鉴证业务、注册会计师执业准则体系、注册会计师职业道德与法律责任;此外,还介绍内部审计和政府审计等内容。
本书内容丰富,全面反映了当代审计理论和实务的各个领域和*新发展趋势,以及《中国注册会计师审计准则》(2006)的新变化和新内容。本书既可作为高等学校会计学专业本科学生的教材,也可作为注册会计师、审计工作者的培训教材和业务参考书。

审计学(第三版) 作者简介

朱荣恩,博士,上海财经大学会计学院教授、博士生导师,财政部会计准则委员会和企业内部控制标准委员会咨询专家、注册会计师、中国会计学会会员、中国会计教授会会员、上海仲裁委员会委员、上海咨询协会理事,曾任上海证券交易所首届指数专家委员会委员。主讲“审计学”、“会计制度设计”、“资信评级”等课程。主编教材有《会计制度设计》、《现代内部审计学》(国家“九五”重点教材)、《审计学》(面向21世纪课程教材、“十一五”国家级规划教材)、《审计理论研究前沿》(研究生教材)、《资信评级》。专著有《现代企业内部控制制度》、《资信评级》、《现代企业信用分析》、《中国证券市场独立审计研究》、《内部控制评价》、《内部控制案例》、《企业内部控制制度设计》。主持课题有“现代企业会计制度结构研究”、“上市公司综合分析”、“债券评级研究”、“内部控制理论与实务”、“国有企业财务总监工作指南”、“财务报表内部控制研究”等,其中“债券评级研究”获1997年上海市决策咨询成果二等奖。

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